- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе: инструкция по заполнению в «Налогоплательщик ЮЛ»
- Рассмотрим пошагово, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Налогоплательщик ЮЛ» в случае с продажей автомобиля:
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019» – продажа авто
- Программа 3-НДФЛ 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях – инструкция
- Для чего нужна?
- Где можно скачать бесплатно?
- Как самостоятельно заполнить налоговую декларацию для ФНС в 2019 году?
- Заполнение вкладки Сведения о декларанте
- Инструкция по оформлению вкладки Доходы, полученные в РФ
- По трудовым договорам
- При продаже квартир, домов, жилой недвижимости
- Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год
- Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год
- Описание программы для заполнения декларации
- Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год
- Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год
- Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы “Декларация 2019”
- Раздел “Задание условий”
- Раздел “Сведения о декларанте”
- Раздел “Доходы, полученные в РФ”
- Раздел “Вычеты”
- Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год
- Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе – подробная инструкция по заполнению | Юридические Советы
- Блок «Тип декларации»
- Блок «Общая информация»
- Блок «Признак налогоплательщика»
- Блок «Имеются доходы»
- Блок «Достоверность подтверждается»
- Блок «Ф.И.О.»
- Блок «Данные о гражданстве»
- Блок «Сведения о документе, удостоверяющем личность»
- Блок «Контактный телефон»
- Затем активируется лист «Доходы, полученные в РФ»
- В блоке «источник выплаты»
- Блок «Месяц доход…Код дохода…»
- Блок «Итоговые суммы по источнику выплат»
- Блок «Стандартные, социальные и имущественные вычеты, представленные налоговым агентом»
- Переход на лист «Вычеты»
- Заходим на вкладку «Имущественный» (№29)
- Активируем блок «Сведения об объектах»
- Блок «Расчет имущественного вычета»
- Нажать кнопку «Проверить»
- «Сохранить»
- Обязательно отображаем полученный результата в визуальном формате
- «Печать»
- Программа декларация 3-НДФЛ 2018: как заполнить – инструкция по заполнению для ИП, для вычета и возврата подоходного налога
- Скачать бесплатно с сайта ФНС
- Новая форма 2019
- Сроки подготовки и подачи налоговой декларации
- Как самостоятельно заполнить за 2018 год – инструкция
- Задание условий
- Сведения о декларанте
- Доходы, полученные в РФ
- Заполнение при продаже квартиры
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»
]]>]]>
Для получения налоговых вычетов, которые не были применены по месту работы, физические лица вправе обратиться в ФНС.
Для этого им необходимо задекларировать свои доходы и отразить в отчете сумму льготы, в отдельных случаях надо указать размер понесенных издержек.
Наиболее удобный способ оформления декларации 3-НДФЛ – заполнение ее в электронном виде в бесплатных программах «Налогоплательщик ЮЛ» или «Декларация», скачать их можно на сайте ]]>ФНС ]]>или ]]>ГНИВЦ]]>. Рассмотрим пошагово, как заполняется декларация в этих программах.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе: инструкция по заполнению в «Налогоплательщик ЮЛ»
После скачивания с ]]>сайта]]> ФНС и установки последней версии программы, при входе в нее автоматически открывается «Мастер ввода документов». Этот сервис удобен тем, что он последовательно проводит по всем этапам создания декларационных форм, не позволяя упустить важные моменты или проигнорировать ввод обязательных сведений.
Первый шаг – оформление титульного листа. Чтобы он заполнился автоматически, в программе должна быть введена информация о физическом лице-налогоплательщике. Если налогоплательщик в базе данных есть, надо выбрать его и можно сразу приступать к оформлению отчета, если сведений о физическом лице нет, сначала заполняется справочник «Налогоплательщик».
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе пошагово:
1. После входа в программу в окне «Мастера ввода документов» надо нажать кнопку «Налогоплательщик». В открывшемся списке выбираем строку с добавлением физического лица и нажимаем «ОК».
.
При следующих заходах выбранный налогоплательщик будет отображаться автоматически.
2. Заполняем карточку налогоплательщика. Во вкладке «Общие» вписываются паспортные данные физического лица, от имени которого будет составлена декларация. Адрес не указывается вручную, каждый параметр выбирается из единой базы данных.
Как выглядит общий раздел заполненной карточки налогоплательщика, показано на рисунке:
3. Оформляется вкладка «Сведения для представления декларации». Здесь надо указать информацию о налоговом органе и отчитывающемся лице.
4. На следующем этапе формируется сам отчетный документ.
Выбирается тип отчета,
отчетный период,
после чего начинается активная фаза создания декларации – выбираем «Ввод и печать документа».
Титульный лист заполняется автоматически по уже внесенным данным.
Следующие шаги зависят от причин составления декларации.
Например, при продаже автомобиля и оформлении налогового вычета по этой сделке для уменьшения размера налоговых обязательств продавца перед бюджетом необходимо заполнить титульную страницу, приложения 1 и 6, разделы 1 и 2. Титульный лист заполняется автоматически при выборе налогоплательщика, типа документа и периода отчетности. Остальные сведения надо вводить вручную, итоги подводятся при помощи функции «Расчет документа».
Рассмотрим пошагово, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Налогоплательщик ЮЛ» в случае с продажей автомобиля:
1. После оформления Титульной страницы надо создать Приложение 1. Заходим на вкладку приложения и в верхней панели инструментов нажимаем значок добавления раздела.
2. Двойным щелчком в поле с налоговой ставкой и кодом дохода выбирается необходимое значение из всплывающего списка.
Источник дохода выбирается из существующих вариантов в базе данных (если он был внесен в программу ранее) или создается при формировании отчета. Во втором случае надо двойным щелком вызвать справочник «Контрагенты» и создать в нем новое юридическое или физическое лицо.
Например, продавец машины задекларирует доход от работодателя ООО «Агро» и покупателя авто Кортева М.А. После ввода сведений об источниках дохода в справочник данные о юридических и физических лицах подтягиваются на страницу Приложения 1 автоматически,
остается только вручную добавить информацию о суммах дохода.
3. По аналогии с Приложением 1 создается Приложение 6. В строке 070 проставляется размер применяемого налогового вычета – 250 000 руб.
При отсутствии других данных необходимо подвести итог, это осуществляется при помощи кнопки «Расчет документа».
4. Заполнение Раздела 2 полностью автоматизировано. Достаточно поставить код дохода и воспользоваться функцией расчета документа.
5. В разделе 1 надо выбрать подходящий КБК и снова произвести автоматический расчет документа.
Дальше остается сохранить документ, после чего его можно распечатать на бумаге или отправить через ТКС в налоговый орган.
Подобным образом происходит заполнение документа для получения других налоговых вычетов. К примеру, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе на вычет за лечение за 2018 год: принцип ввода данных аналогичен примеру с продажей автомобиля. Отличие заключается только в наборе заполняемых листов – титульная страница, листы А и Е1, разделы 1 и 2.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019» – продажа авто
Программа последней версии скачивается на ]]>сайте]]> ГНИВЦ и устанавливается на компьютер согласно инструкции.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»:
1. При открытии программы сразу высвечивается окно с вкладкой «Задание условий».
В этом разделе надо выбрать тип отчета – «3-НДФЛ», код инспекции и категорию декларанта.
2. Следующий шаг – ввод информации о физическом лице, от имени которого заполняется и подается отчет.
3. Далее надо открыть и заполнить вкладку с доходами гражданина, которые он получил в РФ.
Суммы заработка вводятся за каждый месяц по справке 2-НДФЛ с перечислением кодов доходов.
Если ежемесячный размер дохода одинаковый, можно ускорить процесс, воспользовавшись функцией дубляжа заработка.
Итоговая сумма доходов высчитывается автоматически, размер удержанного налога надо вводить вручную.
4. В нижней вкладке вводится информация о налоговом вычете.
Для этого надо поставить галочку в соответствующем типе вычета (например, при продаже авто выбираем «Имущественный»), выбрать объект, за который запрашивается вычет и сумму льготы. При необходимости можно выбрать несколько типов вычетов, проставив галочки на соответствующих вкладках и вводя в них данные на основании подтверждающих документов.
Источник: https://spmag.ru/articles/kak-zapolnit-deklaraciyu-3-ndfl-v-programme-deklaraciya-2019
Программа 3-НДФЛ 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях – инструкция
Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить с помощью удобной программы, разработанной ФНС. Для ее использования не требуется никаких регистраций, достаточно скачать установочный файл на сайте ИФНС и установить его на свой компьютер.
Программа абсолютно бесплатна и доступна каждому. Особенности оформления 3-НДФЛ с ее помощью разобраны ниже.
Образцы заполнения новой формы 3-НДФЛ в 2020 году.
Для чего нужна?
Программа 3-НДФЛ 2018 нужна физическим лицам, которым нужно обратиться в ФНС для уплаты подоходного налога либо для использования налогового вычета (стандартного, социального, имущественного, инвестиционного, профессионального) и возврата переплаты по НДФЛ.
Физические лица могут заполнить бумажный формат декларации – в 2019 году разработана новая форма 3-НДФЛ, скачать ее актуальный бланк можно ниже, там же представлены образцы заполнения декларации в различных случаях.
Программа 3-НДФЛ упрощает процесс заполнения и подготовки декларации.
В программе заполнить декларацию могут физические лица для следующих целей:
- ИП, адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие для декларирования доходов предпринимательской деятельности.
- Граждане без образования ИП для уплаты НДФЛ по полученным доходам (по которым работодатель не удержан подоходный налог).
- Граждане для возврата налога в связи с применением вычетов.
Где можно скачать бесплатно?
Скачать программу декларация 2018 можно бесплатно с сайта ИФНС – налог.ру.
Программа ежегодного корректируется и в начале года выходит новая версия для подготовки и заполнения 3-НДФЛ за прошедший год.
25 января 2019 года опубликована версия программы для подачи отчетности по НДФЛ за 2018 год.
По указанной ссылке нужно скачать файл «программа установки», далее запустить установку. Если есть сложности, можно также ознакомиться с файлом – «инструкция по установке», где даны необходимые пояснения.
После установки программу нужно открыть и приступить к заполнению ее полей.
Как самостоятельно заполнить налоговую декларацию для ФНС в 2019 году?
Заполнение декларации в программе понятное, доступное каждому. Ниже дана инструкция, которая поможет заполнить поля для различных случаев.
После открытия программы открывается автоматически вкладка «Задание условий».
Здесь нужно указать данные о себе и декларации.
Номер инспекции, куда будет подаваться 3-НДФЛ, выбирается по щелчку на кнопку с многоточием (номер нужной ФНС можно установить по адресу, для этого воспользуйтесь следующей ссылкой).
Номер корректировки – если декларация подается первый раз, нужно оставить 0. При корректировках устанавливается 1, 2, 3 и т.д. в зависимости от того, сколько раз вносились изменения в поданную ранее 3-НДФЛ.
ОКТМО – код по одноименному классификатору, соответствует месту проживания физического лица (узнать свой ОКТМО можно здесь).
Признак налогоплательщика: отмечается нужный вариант.
В подразделе «имеются доходы» нужно галочкой отметить нужный вариант:
- ИП, частнопрактикующие лица для декларирования доходов отмечают пункт «от предпринимательской деятельности», при этом становится активной вкладка программы слева «Предприниматели».
- При наличии доходов от иностранных компаний отмечается пункт «в иностранной валюте», при этом становится активной вкладка программы слева «Доходы за пределами РФ».
- При наличии прочих видов дохода (по трудовым договорам, ГПХ, от реализации имущества и иные) отмечается первый пункт.
Достоверность подтверждается – отмечается один из двух предложенных вариантов. Декларацию в ФНС можно подать либо лично, либо через доверенное лицо, во втором случае заполняется также ФИО представителя и реквизиты доверенности.
Например, при личной подаче гражданином декларации для получения вычета, уплаты налога или его возврата вкладка программы «Задание условий» будет выглядеть так:
Заполнение вкладки Сведения о декларанте
В данной вкладки программы Декларация 3-НДФЛ нужно заполнить личные данные о себе:
- ФИО полностью;
- ИНН;
- дата рождения;
- место рождения как в паспорте.
Эти данные вводятся вручную в соответствующие поля вкладки.
Данные о гражданстве – по умолчанию в программе стоит код 643, который соответствует российскому гражданству. Если нужно выбрать иное гражданство, то это можно сделать по нажатию на кнопку с многоточием справа от поля.
Сведения об удостоверяющем документе:
- Выбирается вид документа из предложенного перечня по нажатию на кнопку с многоточием справа (обычно это паспорт, но может быть и иной документ).
- После выбора документа становится активным поле ниже, где заполняются реквизиты документы, дата и место его выдачи.
В нижнем поле вкладки заполняется телефон для связи с указанным лицом.
В заполненном виде данная часть программы может выглядеть так:
Инструкция по оформлению вкладки Доходы, полученные в РФ
В этой вкладке вверху можно выбрать нужный процент ставки НДФЛ.
Чтобы отразить доходы, облагаемые по ставке 13% (за исключением дивидендов, которые показываются отдельно), нужно выбрать первую цифру «13».
Далее нужно заполнить поле Источники выплат – здесь с помощью знака «+» можно добавлять нужно количество источников (например, работодателей), от которых получались выплаты, облагаемые подоходным налогом по ставке 13%.
Если нужно удалить какой-то источник, нажимается знак «-».
После нажатия на знак «+» появляется дополнительная вкладка, где нужно заполнить:
- Название источника (например, работодателя, покупателя имущества), для физ.лиц указывается ФИО полностью.
- ИНН, КПП и ОКТМО – если это организация.
- Если источник — физическое лицо, например, покупатель квартиры, то достаточно указать его ФИО.
Для заполнения этого поля может пригодиться справка 2-НДФЛ, где указаны данные работодателя.
Если источник дохода – покупатель имущества, то данные можно взять из договора, заключенного с покупателем.
После внесения всех данных во вкладку, нужно нажать на кнопку «Да».
Пример заполнения сведений об источнике выплат, если это работодатель:
Образец заполнения сведений об источнике для уплаты налога при продаже квартиры, автомобиля или иного имущества физическому лицу:
Для каждого источника дохода нужно указать полученный от него доход, для этого заполняется поле программы Декларация 3-НДФЛ ниже.
Для заполнения нужно нажать на зеленый плюс, после чего внести данные о коде дохода – выбирается из списка после нажатия на кнопку с многоточием, например, у заработной платы код 2000, отпускные – 2012, больничное пособие – 2300 (данные берутся из справки 2-НДФЛ), у дохода от продажи квартиры 1510, автомобиля 1520.
В зависимости от выбранного кода внешний вид вкладки может измениться, дополняться новыми данными.
По трудовым договорам
При отражении дохода от работодателя нужно:
- Выбрать код дохода (зарплата, премия, отпускные, компенсации, больничные – это все отдельные виды, для каждого из которых предусмотрен свой код).
- Указать сумму для конкретного месяца.
- Указать номер месяца.
Данные заполняются для каждого месяца отдельно, при этом в одном месяце может быть и несколько видов дохода, например, зарплата и больничное пособие.
В строке программы ниже «общая сумма дохода» автоматически считается суммарный доход.
В строке ниже «налог удержанный» вносится сумма НДФЛ, которая была удержана работодателем с данного дохода. Этот показатель также берется из 2-НДФЛ (раздел 5).
Образец заполнения данной части программы 3-НДФЛ:
После указания дохода и удержанного с него НДФЛ необходимо заполнить часть нижнюю часть вкладки, где вносится предоставленная сумма вычета. Данный показатель берется из раздела 4 справки 2-НДФЛ – код и сумма вычета.
Эти же данные вносятся в программу.
Если работодатель предоставлял не только стандартные детские вычеты работнику, но и имущественный или социальные на основании налогового уведомления, то они также будут отражены в справке 2-НДФЛ. Их также следует перенести в декларацию 3-НДФЛ.
Для добавления вычета нажимается зеленый плюс, выбирается код вычета и вносится вручную соответствующая сумма, далее нажимается «Да».
Образец заполнения вкладки программы «Доходы, полученные в РФ» для случая, когда показываются выплаты по трудовым договорам от работодателя:
Таким образом заполняется декларация физическим лицом для использования любого вида вычета и возврата НДФЛ либо для самостоятельной уплаты налога, который не был удержан налоговым агентом.
При продаже квартир, домов, жилой недвижимости
Человек, продавший квартиру, получает доход, с которого должен заплатить НДФЛ по ставке 13%. Для этого заполняется налоговая декларация 3-НДФЛ и показывается сумма налога к уплате.
Если человек владеет квартирой 5 лет или более (в некоторых случаях 3 года), то налоговой обязанности не возникает.
Продавец вправе воспользоваться имущественным вычетом – 1 млн.руб., который уменьшает полученный доход перед налогообложением.
Вместо вычета можно уменьшить доход от продажи на сумму расходов, которые понес продавец, приобретая данный объект недвижимости.
Если декларант желает показать доход от продажи имущества, например, жилой недвижимости, то в поле «источник дохода» нужно указать «продажа квартиры и ФИО лица», которое выступало покупателем и передало деньги продавцу.
В поле для отражения дохода нужно выбрать код дохода, соответствующий реализации недвижимости:
- 1510 – продажа квартир, домов, комнат, дач, земли;
- 1511 – продажа долей;
- 1512 – продажа иной недвижимости, например, гаража.
После выбора нужно варианта дохода вкладка меняет свой внешний вид, добавляются новые поля в зависимости от типа проданного имущества.
Источник: https://azbukaprav.com/otchetnost/3-ndfl/programma-2018.html
Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год
Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2019 года) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2019 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2019 год – “Декларация 2019” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от Приказом ФНС № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2019 года:
1) программа установки (файл InsD2019.exe):
- версия 1.1.0;
- версия 1.0.1;
- версия 1.0.0;
2) инструкция по установке;
3) аннотация.
Описание программы для заполнения декларации
Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы “Декларация 2019”, предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.
Для использования программы “Декларация 2018” налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год
Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год – “Декларация 2018” для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год – “Декларация 2018” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@:
Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:
1) программа установки (файл InsD2018.exe):
2) инструкция по установке;
3) аннотация.
Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год – “Декларация 2017” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:
1) программа установки (файл InsD2017.exe):
2) инструкция по установке;
3) аннотация.
Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы “Декларация 2019”
После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:
Раздел “Задание условий”
Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:
Тип декларации – 3-НДФЛ;
Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации – код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать “Да”, а также уточнить на стенде или сайте инспекции;
“Номер корректировки” – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);
“Признак налогоплательщика” – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);
“Имеются доходы” – выбираем свои доходы (для большинства – это только первый пункт);
“Достоверность подтверждается” – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).
Раздел “Сведения о декларанте”
Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.
Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:
Фамилию, имя, отчество;
ИНН;
Дату рождения;
Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле “Код страны” указывается код страны, выдавшей
документ, удостоверяющий личность;Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);
Серию и номер документа, удостоверяющего личность;
Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;
Кем выдан документ, удостоверяющего личность.
После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:
Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;
Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода – код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;
Выбрать из выпадающего меню регион;
Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).
Раздел “Доходы, полученные в РФ”
Далее – переходим на вкладку “Доходы, полученные в РФ” и:
Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками
Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов “Источники выплат”. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):
- “Наименование источника выплаты” – название работодателя;
- ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);
- поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;
Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат.
Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов “Месяц, дох.”.
Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать “–“. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).
Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.
Раздел “Вычеты”
Теперь переходим к самому интересному – вкладке “Вычеты“. Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:
Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:
Открываем вкладку “Имущественные налоговые вычеты“;
Ставим галочку напротив слов “Предоставить имущественный налоговый вычет“;
Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем “договор купли-продажи”, если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на “инвестирование”;
Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;
Выбираем из выпадающего меню вид собственности;
Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;
Далее – указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;
Далее – указываем дату заключения договора или акта передачи
Далее – указываем размер доли;
Далее – указываем год начала использования вычета;
Опция “Являюсь пенсионером” позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.
Далее – переходим к вводу сумм.
Не забываем ставить галочку в поле “Предоставить имущественный налоговый вычет“.
В поле “Стоимость объекта (доли)” указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:- 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) – при дате регистрации собственности до 2008 года;
- 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
В поля “Вычет по предыдущим годам по декларации” указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы.
Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются.
Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.
Сведения для заполнения окна “Вычет по предыдущим годам у налогового агента” за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.
В полях “Сумма, перешедшая с предыдущего года” указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.
Сведения в окно “Вычет у налогового агента в отчетном году” берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.
В поле “Проценты по кредитам за все годы” указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.
Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку “Проверить”.
Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку “Просмотр”.
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год – “Декларация 2016” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:
1) программа установки (файл InsD2016.exe):
2) инструкция по установке;
3) аннотация.
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год
Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/nalogi/programma-zapolneniya-deklaracij-3-ndfl.html
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе – подробная инструкция по заполнению | Юридические Советы
Последнее обновление: 16.05.2020
Для получения налоговых вычетов (покупка квартиры, лечение, образование) и декларирования своих доходов требуется подать и заполнить декларацию НДФЛ. Сейчас для этого не требуется специальных знаний и опыта, нет нужды искать специалиста, платить деньги. Достаточно скачать специальную программку на сайте ФНС и просто внести в нее данные. При этом она:
- считает суммы налога и вычетов автоматически,
- помогает налогоплательщику не ошибиться при ее заполнении,
- освобождает от заполнения одной и той же информации вручную,
- позволяет распечатывать готовую форму на принтере.
После загрузки программного средства, без всяких активация и подключений можно заниматься декларированием. В этой статье представлена подробная инструкция по заполнению декларации 3-ндфл в программе декларация 2019.
-инструкция как скачать, установить и пользоваться программой:
Формируя декларацию, следует заполнять все блоки и графы листа сверху вниз. То есть как таковой образец заполнения не нужен. Достаточно следовать алгоритму действий.
Блок «Тип декларации»
Активировать элемент (поставить точку в позиции) «3-НДФЛ» (см. позиция №1). Обычно этот элемент активирован по умолчанию.
Блок «Общая информация»
В строке «Номер инспекции», нажать кнопку выбора и определить территориальную инспекцию, обслуживающую адрес Вашей прописки (появится список, в нем следует выбрать нужную ИФНС/МИФНС) (позиция №2);
Строке «Номер корректировки», следует ставить то число, которое соответствует количеству ранее поданных деклараций за данный налоговый год. Если ранее декларации не подавалась, то ставится «0»;
ОКТМО вводится код своего населенного пункта, который можно узнать в вашей налоговой или определить на сайте ФНС, для этого перейдите по ссылке, введите свой адрес, цифровой код в поле «Муниципальное образование:» и есть ОКТМО (позиция №3).
Блок «Признак налогоплательщика»
Ввыбирать позицию «Иное физическое лицо» (№4).
Блок «Имеются доходы»
Поставить галочку в «Учитываемые справками о доходах физического лица…» (№5), остальные пункты не нужно задействовать.
Блок «Достоверность подтверждается»
Принять элемент «Лично» (№6).
Блок «Ф.И.О.»
В нем заполняются фамилия, имя, отчество — заполнить так как указано в паспорте гражданина РФ (№7). Подобным образом вносятся сведения о дате и месте рождения (№9). Строка ИНН указать собственный идентификационный номер налогоплательщика (№8). Сведения о своем ИНН, если они Вам не известны можно узнать через сервис налоговой службы.
Блок «Данные о гражданстве»
Предлагается автоматически, если строка пуста, то вводится код 643, что соответствует российскому гражданству (№10).
Блок «Сведения о документе, удостоверяющем личность»
В строке «Вид документа» выбрать позицию 21 – Паспорт гражданина РФ (№11), остальные строки заполняются как в паспорте (№12).
Блок «Контактный телефон»
Здесь нужно указать свой телефон, который будет доступен и с Вами будет легко установить связь для решения технических и иных важных вопросов. Заполняется обычными цифрами. Первая идет «8» (№13).
Затем активируется лист «Доходы, полученные в РФ»
Нас интересует вкладка «13», нужно выбрать позицию (число) желтого цвета (№14).
В блоке «источник выплаты»
Нужно нажать на верхний «зеленый плюс».
Появится окно с одноименным названием «Источник выплаты». В нем заполняются сведения о работодателе (позиция 16). Данные вносятся согласно имеющимся строкам окна. Эти данные можно взять в справке 2-НДФЛ, которую получают у работодателя на бумажном носителе или в электронном виде через сайт ФНС (после регистрации в личном кабинете налогоплательщика);
Если несколько работодателей, то для каждого открывается отдельное окно, неоднократным нажатием на «плюс» (№14). В зависимости у какого работодателя применялся стандартный вычет на детей в том окошке и ставится галочка в позиции «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» (№17). Можно ставить галочку только у одного работодателя;
Завершение формирования окна путем начатия на кнопку «Да» (№18). То есть каждое окно закрывается отдельно. Потом соответственно открывается другое (на другого работодателя) и т.д.
Блок «Месяц доход…Код дохода…»
Нажав слева «зеленый плюс» всплывет окно «Сведения о доходах» (№19). Сразу же кликаем кнопку строки «Код дохода» и появится список «Справочник видов доходов» (позиция №20). Из этого списка выбираем нужный код – наши подходящую строчку, жмите.
Сумму вбиваете вручную (№21). Указываете номер соответствующего месяца (№22). Когда сведения о конкретном месяце завершены, нажимаем кнопку «Да» (№23). Все данные следует брать из справки 2-НДФЛ.
На каждую сумму по каждому заполняется отдельное окно (каждый раз нажимать на зеленый плюс) (№19).
Блок «Итоговые суммы по источнику выплат»
Строчка «Общая сумма доходов» выводятся автоматически.
Строчка «Сумма налога удержанная» вводится вручную (№28). Она обычно равна результату, полученному умножению Суммы дохода на 13%. Но если были налоговые вычеты, примененные работодателем, то нужно дополнительно заполнить еще окошечко чуть ниже.
Блок «Стандартные, социальные и имущественные вычеты, представленные налоговым агентом»
Жмем «Зеленый плюсик» и появится окно «Вычета, указанные в разделе 3 справки 2-НДФЛ» (24).
Строчка «Код вычета» из списка выбираем нужный, в зависимости от вида вычета и жизненной ситуации (№25);
Сумма вычета должна соответствовать справке 2-НДФЛ. Причем по каждому вычету берется итоговая годовая сумма, а не помесячно (№26).
На каждый вычет отдельное окошко. По заполнению, кликаете «Да» (№27).
Переход на лист «Вычеты»
На этом листе у налогоплательщика есть варианты развития событий. И они связаны с выбором конкретного вычета. Всего есть 4 вида вычетов, но спросом пользуются три:
- Имущественный;
- Социальный;
- Стандартный.
Кстати, можно в одной декларации, так скажем в одну сессию заполнения, учесть все вычеты. Для этого в каждом вычетном разделе сразу под вкладкой раздела (верхняя часть листа левее) ставить галочку в позиции «Предоставить …….».
Так как больше всего вопросов касается именно как правильно заполнить декларацию на возврат имущественного налогового вычета, то пробежимся по этому вычетному разделу. Возьмем для примера самый распространенный жизненный случай (при возврат из бюджета при покупке квартиры)
Заходим на вкладку «Имущественный» (№29)
Сразу ставим галочку в позиции «Представить имущественный налоговый вычет» (см. №30). О чем говорили чуть выше;
Активируем блок «Сведения об объектах»
Мышкой на «Зеленый плюс» (№31) и всплывает окно «Данные объекта»;
Верху окна отметить позицию «Договор купли-продажи» (№32),
В строке «Наименование объекта» из списка видов недвижимости находим пункт квартира (№33);
Далее интересует строка «Признаки налогоплательщика». Исходя из жизненной ситуации, нужно сделать выбор. Там все очевидно, декларант, как заявитель вычета, тот определяет свой статус. Затруднений не будет (№34);
«Код номера объекта». В подавляющем большинстве случаев речь идет о кадастровом номере, выбирает эту позицию (№35);
«Номер объекта» Тут собственно и указывается сам кадастровый номер именно так как он обозначен в выписке из госреестра (№36);
«Место нахождения». Речь идет все о том же объекте недвижимости, его адрес точно также как прописано в выписке из госреестра (№37);
«Дата регистрации собственности….». Опять-таки вносим точную дату, переписывая из выписки госреестра Росреестра. Эта дата также указана в штампе регистратора на договоре, она не совпадает с датой заключения договора (№38);
«Доля» проставляется автоматически программой (№39);
«Стоимость объекта (доли)». Этот показатель указывается в договоре и подтверждена платежным документами. При этом не нужно уменьшать размер пропорционально размеру Вашей доли (если долевая собственность) (позиция №40).
«Проценты по кредитам за все годы». Указываются данные по уплаченным процентом в целом (№41)
Если вы являетесь пенсионером, то нужно поставить галочку в поле «Я являюсь пенсионером».
На этом окошко будет полностью заполнено, нажимаем «Да» (№42).
Если объектов несколько по которым производится возмещение. Например, ранее уже применялся вычет по другой квартире, то нужно внести данные и об этом объекте. Что бы дальше можно было корректировать данные по расчету вычета за предыдущие периоды.
Блок «Расчет имущественного вычета»
В полях «Общая стоимость всех объектов» и «Проценты по кредитам за все годы» программа самостоятельно проставит нужные значения с учетом ограничений по закону (№ 43).
Но в поле «вычет за предыдущие годы» как по объект, так и по кредиту нужно вбить значения вручную. Естественно, туда нужно внести данные о реально подтвержденных и полученных суммах по прошлым декларациям. А также учитывается та сумма, которая фактически была удержана работодателем.
Справочно: Декларация на бумажном носителе более сложна в заполнении. Так строка «Вычет по предыдущим годам» требует внесения дополнительных данных.
Если это первая вычетная декларация, то ставится «0», если это последующая декларация, то указывается размер причитающегося вычета за предыдущий год (то есть тот показатель, который фигурировал в предыдущей декларации в листе Д1, строки 2.7.или 2.8).
Когда деклараций за предшествующие периоды более двух, то показатель строк 2.7 или 2.8. всех деклараций складывается).
Строка «Сумма, перешедшая с предыдущего периода» если декларация первичная, вносится значение «0», если заполняется последующая декларация (для получения остатка вычета), то от первоначального полагающегося размера вычета (максимальный размер 2 млн. руб.
) отнимается вычет, полученный (начисленный) в предыдущем налоговом периоде (этот размер указывается в предыдущей декларации в листе Д1 в строке 2.
10), полученная разница и заносится в «Сумму, перешедшую с предыдущего периода» и так с нарастающим итогом к последующим годам
Нажать кнопку «Проверить»
Если будут незаполненные данные или неверные значения (по некоторым полям, например, ИНН), программа предложит исправить неточности (№ 44).
«Сохранить»
Сохраняем оформленный результат кликнув «Сохранить» (№45).
Обязательно отображаем полученный результата в визуальном формате
Жмем «Просмотр (№46)». Перед нами предстанет декларация в том виде как она заполняется на бланке. То есть это Ваш пример заполнения перед распечаткой. Нужно внимательно прочитать, еще раз сверить данные и т.п.
«Печать»
Этой кнопкой все заполненное в нужном формате выйдет на бумагу (№47).
Ординарцев Роман Валерьевич
Источник: http://juresovet.ru/kak-zapolnit-deklaraciyu-3-ndfl-v-programme-instrukciya-po-zapolneniyu/
Программа декларация 3-НДФЛ 2018: как заполнить – инструкция по заполнению для ИП, для вычета и возврата подоходного налога
Одним из способов подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ является ее заполнение в программе, подготовленной ФНС. Ее можно скачать непосредственно на сайте налоговой службы, установить на свой компьютер и заполнить необходимые поля и вкладки.
Ниже представлена подробная пошаговая инструкция, которая позволит подготовить отчетность для физических лиц и ИП с помощью программы за 2018 год.
Скачать бесплатно с сайта ФНС
Установочный файл программы можно скачать с официального сайта ИФНС, ссылка на скачивание – налог.ру.
По данной ссылке находится актуальная версия на 2019 год, ежегодно вносятся изменения, поэтому важно скачивать последнюю версию.
Скачивание бесплатно и доступно абсолютно для каждого желающего. Скачивать нужно программу установки, после чего файл запустить – программа установится на компьютер.
Пояснения по установке можно также скачать отдельным файлом.
После того, как программа 3-НДФЛ 2018 установится, нужно ее открыть и приступить к заполнению полей и подготовке декларации.
С помощью данной программы можно заполнить 3-НДФЛ в следующих случаях:
- ИП для декларирования доходов от предпринимательской деятельности.
- Частнопрактикующие лица (адвокаты, нотариусы и прочие) для подачи отчетности по полученному доходу за отчетный год.
- Обычные граждане, получившие доход и обязанные уплатить с него подоходный налог (имеется в виду тот налог, который не удержал работодатель) – например, при получении процентов, дивидендов, продаже имущества.
- Обычные граждане для использования вычета (имущественного, социального, стандартного) и возврата части понесенных расходов (покупка недвижимости, автомобилей, расходы на обучение, лечение).
- Обычные граждане для получения имущественного вычета по проданному имуществу (движимому и недвижимому) – продажа квартир, уплата ипотечных процентов, продажа автомобилей.
Новая форма 2019
Не обязательно применять программу с сайта налог.ру для подготовки декларации 3-НДФЛ. Физическое лицо может скачать форму декларацию в формате excel, после чего заполнить ее на своем компьютере либо распечатать и заполнить вручную ручкой.
Важно при этом скачивать новую актуальную версию декларации, так как регулярно вносятся изменения в бланк.
В 2019 году форма 3-НДФЛ значительно изменилась. Бланк был упрощен, были учтены многочисленные изменения налогового законодательства. Актуальный формат декларации можно скачать ниже бесплатно в excel.
Скачать новую форму 3-НДФЛ на 2019 год – excel (для заполнения за 2018 год).
Инструкции по заполнению данной формы в различных случаях с заполненными образцами декларации:
Сроки подготовки и подачи налоговой декларации
Ограничение по срока подачи 3-НДФЛ установлено только для случаев, когда ИП или физическое лицо желает показать свой доход с целью уплаты НДФЛ (или неуплаты в случае нулевой базы).
ИП, адвокаты, нотариусы, физлица при продаже имущества, получении дохода обязаны подать декларацию 3-НДФЛ для уплаты НДФЛ до конца апреля следующего года.
По доходам 2018 года нужно отчитаться перед ФНС до 30 апреля 2019 года.
Для возврата подоходного налога в связи с использованием любого вида вычета сроки подачи декларации не установлены. То есть обратиться в ИФНС можно в любой день в течение года, следующего за отчетным годом.
Заполненную в программе декларацию можно сохранить в формате xml, после чего распечатать, подписать и подать в налоговую службу в бумажном виде лично или через представителя. Можно отправить документы почтой.
Как самостоятельно заполнить за 2018 год – инструкция
Если для подготовки налоговой декларации выбрана программа ФНС, то ниже представлен пошаговая инструкция по заполнению необходимых вкладок и полей 3-НДФЛ в зависимости от причины ее подготовки и подачи.
Особенности программы декларация 3-НДФЛ 2018:
- Слева находится шесть вкладок, заполнять нужно не все, а только необходимые.
- Некоторые вкладки активируются для заполнения только после задания условий на первой вкладке.
- Начать заполнение следует с верхней вкладки «Задание условий».
- Вторым шагом будет заполнение «Сведений о декларанте» — вторая вкладка.
- Если программой пользуется ИП, то следующий шаг – это оформление вкладки «Предприниматели».
- Если программой пользуется физлицо для уплаты налога с дохода, то нужно заполнить вкладку «Доходы, полученные в РФ» и «Доходы за пределами РФ» при наличии таковых. Если при этом есть право на вычет, уменьшающий базу для уплаты подоходного налога, то заполняется последняя вкладка «Вычеты».
- Если в программе идет подготовка декларации для возврата НДФЛ, то нужно заполнить вкладку «Вычеты».
Задание условий
Это первая вкладка, на ней указывается основная информация о налогоплательщике, ФНС, причине подачи 3-НДФЛ.
Нужно убедиться, что вверху отмечен тип декларации «3-НДФЛ».
В общей информации указывается номер ФНС, куда подается отчет – по месту проживания физлица или ИП. Инспекция выбирается после щелчка на многоточие.
Номер корректировки нужно оставить 0, что соответствует первичной подаче.
ОКТМО указывается в соответствии с местом жительства физлица. Если данный номер не известен, то посмотреть его можно в классификаторе ОКТМО.
Признак налогоплательщика – зависит от того, кто подает 3-НДФЛ, отмечается нужный вариант из предложенных.
Имеются доходы – ИП и частнопрактикующие лица отмечают пункт «От предпринимательской деятельности», все остальные отмечают первый пункт. При наличии доходов в отчетном году в иностранной валюте дополнительно выбирается соответствующий пункт.
Достоверность подтверждается – здесь нужно указать, как будет подаваться 3-НДФЛ в ФНС – лично или через доверенное лицо. Во втором случае дополнительно заполняются данные о представителе.
В итоге в заполненном виде данная вкладка программы может выглядеть следующим образом:
Сведения о декларанте
Это вторая вкладка программы, необходима для заполнения сведений о себе на основании документа, удостоверяющего личность.
Последовательно нужно заполнить:
- ФИО – точно как в паспорте;
- ИНН;
- дата рождения;
- место рождения – как указано в паспорте;
- гражданство – по умолчанию уже указано РФ, если иное, то нужно выбрать по щелчку на многоточие;
- сведения об удостоверяющем паспорте;
- телефон – указывать обязательно, в противном случае налоговый специалист не сможет связаться в случае вопросов и проблем.
В заполненном виде данная вкладка выглядит так:
Доходы, полученные в РФ
Третью вкладку программы 3-НДФЛ заполняют физические лица, которые получили в отчетном году доход и желают уплатить с него НДФЛ или сообщить об отсутствии обязанности по уплате ввиду нулевой налоговой базы.
Во-первых, нужно обратить внимание на налоговую ставку – ее можно выбрать из верхнего списка (13, 9, 35, 13). В зависимости от дохода и принадлежности к РФ выбирается нужная ставка. Последняя 13% относится к дивидендам.
В этой вкладке программы нужно заполнить:
- Источники выплат – может быть работодатель, покупатель имущества, организация, выплатившая дивиденды или иное лицо, от которого получен доход.
- В отношении доходов от работодателя заполняется поле ниже, где показывается заработок в разрезе каждого месяца.
- Итоговые суммы заработка и удержанного с него подоходного налога фиксируются ниже.
- При предоставлении работодателем любого вида вычета в отчетном году их величина отражается в поле ниже.
Для добавления источника выплат – нужно нажать на зеленый плюс. В открывшейся вкладе вносится наименование работодателя, ФИО покупателя имущества или название иного лица, от которого получен доход. Для организаций дополнительно вносится ИНН, КПП и ОКТМО. Для физических лиц, выступивших покупателем имущества, достаточно заполнить ФИО.
Если указанный работодатель предоставлял стандартные вычеты в течение года, то нужно поставить отметку в поле «Расчет ст.выч. вести по этому источнику».
Пример заполнения данных об источнике выплат, если это работодатель:
Пример заполнения, если источник выплат – покупатель физическое лицо:
После заполнения данных об источнике выплат, заполняется поле ниже, где приводятся заработки для каждого месяца отдельно. Информацию нужно брать из справки 2-НДФЛ, которая берется у работодателя.
Во вкладке сведения о доходах нужно нажать зеленый плюс для добавления заработка за месяц.
В открывшейся вкладке заполняется:
- код дохода (каждому виду соответствует свой код, для зарплаты 2000, для больничного 2300, для отпускных 2012);
- сумма дохода;
- код вычета и его сумма, если предоставляется;
- порядковый номер месяца.
Данная информация заполняется в программе для каждого месяца, в котором были выплаты от работодателя. Если в одном месяце были доходы по нескольким кодам, например, одновременно были выплачены отпускные и зарплата, то нужно отдельно указать суммы по каждому виду.
После заполнения сумм выплат по каждому месяцу отчетного года ниже автоматом выведется общая величина заработка за 2018 год.
Налог удержанный заполняется на основании справки 2-НДФЛ (пятый раздел).
Если работодатель предоставлял вычеты, то ниже нужно заполнить соответствующую вкладку. Информацию о вычетах можно найти в четвертом разделе справки 2-НДФЛ. Вычет можно добавить также по нажатию на зеленый плюс.
В итоге после заполнения всех данных на основании справки 2-НДФЛ данная вкладка программы будет выглядеть примерно так:
Заполнение при продаже квартиры
Если налоговая декларация заполняется с целью уплаты НДФЛ при продаже квартир или иного вида недвижимости (земля, дом, дача, комната и т.д.), то источником выплат будет являться покупатель. Чаще всего это физическое лицо, но может быть и организация.
С полученного от продажи дохода нужно заплатить 13 процентов, при этом можно уменьшить подоходный налог к уплате, воспользовавшись вычетом (1 млн.руб. или фактические расходы по приобретению).
Во вкладке программы «Источник выплат» указывается ФИО физ.лица или данные об организации, которая купила квартиру.
Во вкладке сведения о доходе после нажатия на зеленый плюс выбирается код дохода: при продаже целой квартиры 1510, при продаже доли – 1511.
После указания правильного кода дохода вид вкладки программы 3-НДФЛ меняется.
Если квартира была куплена до начала 2016 года, то справа вносится продажная цена квартиры по договору купли-продажи, ниже указывается порядковый номер месяца, в котором зарегистрирован переход права собственности и вид желаемого вычета (1 млн.руб. или фактические расходы по приобретению).
Пример заполнения:
Источник: https://praktibuh.ru/otchetnost/3-ndfl/programma-zapolnenie.html